BAB VI
INDIKATOR KINERJA KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN STATISTIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Rencana Strategis Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik tentunya harus mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021, dimana pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik harus mampu mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2016-2021. Selanjutnya indikator kinerja Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang ditetapkan dengan cara mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas pokok dan fungsi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Magelang 2016-2021, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah indikator sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Setiap indikator kinerja mempunyai definisi opersional masing-masing sebagai rumusan dalam mengukur capaian indikator tersebut.
Dengan tetap mengacu pada Visi Misi Kepala Daerah dan Tujuan serta sasaran pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, guna mendukung tugas pokok dan fungsi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang lima tahun ke depan, maka indikator kinerja Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelag adalah sebagai berikut:
Tabel 6.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, Realisasi dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Magelang 2016-2021
- Urusan Wajib Statistik
NO. |
TUJUAN |
SASARAN |
INDIKATOR SASARAN |
INDKATOR KINERJA SKPD |
CAPAIAN 2015 |
TARGET KINERJA |
AKHIR RPJM |
THN TRANSISI 2022 |
||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
1. |
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat |
|||||||||||||
|
Tujuan ke 2 : Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif |
Sasaran ke 3: Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel |
Persentase Pemenuh-an Data Statistik
|
Persentase pemenuhan data statistik |
85% |
85% |
87% |
87% |
90% |
90% |
92% |
92% |
95% |
|
- Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan
NO. |
TUJUAN |
SASARAN |
INDIKATOR SASARAN |
INDKATOR KINERJA SKPD |
CAPAIAN 2015 |
TARGET KINERJA |
AKHIR RPJM |
THN TRANSISI 2022 |
|
||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
(14) |
|
|
2. |
Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat |
||||||||||||||
|
Tujuan 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan |
Sasaran 2: Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif
|
Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti |
1. Persentase Krenova masyarakat yang berkualitas
|
5% |
8% |
11% |
14% |
17% |
20% |
23% |
23% |
25% |
||
2. Persentase Krenova OPD yang berkualitas |
0% |
2% |
4% |
6% |
8% |
10% |
12% |
12% |
14% |
||||||
3. Persentase hasil riset/ kajian yang ditindak lanjuti |
25% |
25% |
30% |
35% |
40% |
45% |
50% |
50% |
55% |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
(14) |
|
|
|
|
4. Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK |
5% |
7% |
10% |
12% |
15% |
17% |
20% |
20% |
22% |
|
|
|
|
5. Cakupan Monev dan / atau Pengendalian Riset dan / atau Kebijakan |
5% |
7% |
10% |
12% |
15% |
17% |
20% |
20% |
22% |
|
|
|
|
6. Cakupan piblikasi hasil-hasil Penelitian |
30% |
40% |
50% |
60% |
70% |
75% |
80% |
80% |
85% |
|
|
|
|
7. Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi |
0% |
0% |
0% |
5% |
7% |
10% |
15% |
15% |
17% |
|
|
|
|
8. Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI |
0% |
5% |
7% |
10% |
12% |
14% |
15% |
15% |
17% |
|
|
|
|
9. Cakupan Penguatan SIDa |
30% |
35% |
40% |
45% |
55% |
65% |
75% |
75% |
80% |
|
|
|
|
10. Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan |
30% |
35% |
40% |
45% |
55% |
65% |
75% |
75% |
80% |