No |
Nama Program/Kegiatan |
Pagu Penyedia |
Pagu Swakelola |
Total |
|
Program Pelayanan Administrasi Keuangan |
- |
274.555.000 |
274.555.000 |
1. |
Penyediaan jasa surat-menyurat |
- |
500.000 |
500.000 |
2. |
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |
- |
27.000.000 |
27.000.000 |
3. |
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |
- |
3.000.000 |
3.000.000 |
4. |
Penyediaan jasa administrasi keuangan |
- |
66.115.000 |
66.115.000 |
5. |
Penyediaan jasa kebersihan kantor |
- |
38.731.000 |
38.731.000 |
6. |
Penyediaan alat tulis kantor |
- |
11.000.000 |
11.000.000 |
7. |
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |
- |
12.000.000 |
12.000.000 |
8. |
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor |
- |
3.500.000 |
3.500.000 |
9. |
Penyediaan peralatan rumah tangga |
- |
2.500.000 |
2.500.000 |
10. |
Penyediaan bahan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
- |
5.000.000 |
5.000.000 |
11. |
Penyediaan bahan logistik kantor |
- |
1.600.000 |
1.600.000 |
12. |
Penyediaan makanan dan minuman |
- |
11.425.000 |
11.425.000 |
13. |
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
- |
60.000.000 |
60.000.000 |
14. |
Penyediaan jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap |
- |
32.184.000 |
32.184.000 |
|
|
|
|
|
|
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur |
- |
97.820.000 |
97.820.000 |
15. |
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |
- |
18.000.000 |
18.000.000 |
16. |
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |
- |
37.000.000 |
37.000.000 |
17. |
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor |
- |
4.850.000 |
4.850.000 |
18. |
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |
- |
31.820.000 |
31.820.000 |
19. |
Pemeliharaan mebeleur |
- |
6.150.000 |
6.150.000 |
|
|
|
|
|
|
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |
- |
45.055.000 |
45.055.000 |
20. |
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |
- |
5.820.000 |
5.820.000 |
21. |
Penyusunan Rencana kerja SKPD |
- |
7.500.000 |
7.500.000 |
22. |
Penyusunan RKA SKPD |
- |
16.725.000 |
16.725.000 |
23. |
Penyusunan LKJIP SKPD |
- |
5.850.000 |
5.850.000 |
24. |
Penyusunan Renstra SKPD |
- |
9.160.000 |
9.160.000 |
|
|
|
|
|
|
Program Pengembangan data/informasi |
50.450.000 |
343.365.000 |
393.815.000 |
25. |
Analisis Situasi Pembangunan manusia |
- |
62.181.000 |
62.181.000 |
26. |
Analisis permasalahan dan isu strategis daerah |
- |
49.800.000 |
49.800.000 |
27. |
Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah |
- |
79.000.000 |
79.000.000 |
28. |
Monitoring dan evaluasi hasil penelitian |
- |
27.586.000 |
27.586.000 |
29. |
Manajemen Data Daerah |
50.450.000 |
71.550.000 |
122.000.000 |
30. |
Pengendalian operasional dan Vokasi Penelitian |
- |
13.448.000 |
13.448.000 |
31. |
Kajian pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi Kota Magelang |
- |
39.800.000 |
39.800.000 |
|
|
|
|
|
|
Program pengembangan data/informasi/statistik |
- |
208.243.000 |
208.243.000 |
32. |
Penyusunan dan pengumpulan data PDRB |
- |
81.340.000 |
81.340.000 |
33. |
Penyusunan buku Daerah Dalam Angka |
- |
84.730.000 |
84.730.000 |
34. |
Analisis Perkembangan Laju Inflasi |
- |
42.173.000 |
42.173.000 |
|
|
|
|
|
|
Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah |
- |
290.000.000 |
290.000.000 |
35. |
Forum Koordinasi jaringan penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek |
- |
56.000.000 |
56.000.000 |
36. |
Penguatan Sistem Inovasi daerah |
- |
45.000.000 |
45.000.000 |
37. |
Fasilitasi Forum Alumni karyasiswa Kota Magelang |
- |
15.000.000 |
15.000.000 |
38. |
Fasilitasi Dewan Riset Daerah |
- |
35.000.000 |
35.000.000 |
39. |
Apresiasi budaya Iptek masyarakat |
- |
72.000.000 |
72.000.000 |
40. |
Fasilitasi sentra Hak kekayaan Intelektual |
- |
67.000.000 |
67.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Program perencanaan pembangunan ekonomi |
- |
100.000.000 |
100.000.000 |
41. |
Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah |
- |
100.000.000 |
100.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Program perencanaan sosial budaya |
- |
78.000.000 |
78.000.000 |
42. |
Penyelenggaraan dan penjaringan krenova |
- |
78.000.000 |
78.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau |
- |
4.000.000 |
4.000.000 |
43. |
Pemeliharaan RTH |
- |
4.000.000 |
4.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah |
- |
18.800.000 |
18.800.000 |
44. |
Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah |
- |
18.800.000 |
18.800.000 |
|
|
|
|
|
|
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa |
- |
23.000.000 |
23.000.000 |
45. |
Pengelolaan Website |
- |
23.000.000 |
23.000.000 |